项目基本信息
******有限公司2025-2027年审计咨询服务框架采购项目
项目编号:TC******
******集团
******有限公司
************集团公司选聘审计咨询服务机构,服务于管************************集团公司已在本单位委托开展类似审计的机构,以确保审计独立性。
标段编号:标段1
文件获取开始时间:2025-02-28 23:00:00
文件获取截止时间:2025-03-05 23:00:00
文件递交截止时间:2025-03-21 09:30:00 开标时间:2025-03-21 09:30:00
******集团电子招标平台开标大厅(******:8443/home/)
标段内容:标段1:管理类审计咨询服务(1)审计咨询服务项目。包括但不限于经济责任审计、内控与风险管理审计、管理效益审计、财务收支审计、科研项目审计、数字化项目审计、政策跟踪落实审计、专项审计调查、违规追责事项调查等项目的实施,以及监督检查等其他管理咨询业务,提交实施方案、工作底稿、报告、管理建议书、案例分析、方法技术标准化、数据分析报告等成果类文件。(2)专家指导。派出符合立项单位要求的专业技术人员对审计项目进行指导,协助现场纠偏及监督、审计项目审理等职责。按照实施方案要求,指导审计组开展审前及现场调查,提出建议,及时纠偏审计组工作方向,并定期向立项单位通报审计进展情况等;协助审理实施方案、工作底稿、报告、方法技术标准化等成果类文件。
投标人资格要求:标段1:管理类审计咨询服务3.1投标人应为中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任能力独立法人,或其他组织。3.2财务要求:投标人没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、******事务所或审计机构出具的财务审计报告(包括资产负债表、******事务所出具的年度财务审计报告扫描件,成立时间不足一个财务年度的,须提供公司出具的财务报表。投标人(如事业单位或其他机构)没有经第三方审计的财务报告,可以提供相关说明文件,及符合上述要求年份的财务数据等。根据所报上一财务年度经审计的资产负债表(或根据上述要求提供的最新财务报表的数据)测******事务所执业许可(提供行业资质证书,包括注册证复印件、年检记录复印件等)。3.4业绩要求:近三年(2022年1月1日至投标截止日),投标人至少承担过1项内部审计项目(经济责任审计、管理类专项审计等,不包括财务报表、并购重组、审慎调查审计、公司年报)(提供合同复印件并加盖公章,包括合同首页、内容页、盖章页、签订时间,需体现服务内容,如果合同无法体现具体服务内容,可另行提供其他合同履行的相关证明文件。以合同签订时间为准)。3.5 信誉要求 (1)截止至投标截止之日,投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站(************法院在“信用中国”网站(******)列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单。(3)2022年1月1日至投标截止日投标人或其法定代表人在“中国裁判文书网”网站(wenshu.court.gov.cn)查询无行贿犯罪。(4)投标人截止到开标当日未被国家管网及招标人纳入黑名单或列入不合格承包商,暂停或取消投标、交易资******委员会在相应网站的查询结果为准,存在上述问题投标将被否决。3.6 其他要求单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
其他公告内容
公告内容:其他公告内容见附件。
监督部门
监督部门:/
招标人联系方式
******集团 联系人:考青鹏 联系电话:010-******
代理机构联系方式
******有限公司 联系人:潘小丽 联系电话:****** 联系地址: 电子邮箱:******
相关附件
其他附件:
******有限公司2025-2027年审计咨询服务.pdf